Portal Dirección Ventos MVP v2.7.6
🔔3 AD Arnaldo
Dirección
← Proyectos
▧ Ver ARS ◉ Ver USD
▥
114

114. (CERRADO)PLC DANICA

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: VENTOSELECT, VENTOS_INOX, VENTOS_INT ● Moneda: ARS, USD ● Registros unidos: 3 ● FINALIZADO

⚑ Hitos de facturación

Ver todos los hitos ›
Hito%EstadoFacturaFecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
FechaTítuloDescripciónAcciones
Sin actualizaciones cargadas.
Documentación del proyecto (0)
TipoTítuloArchivo / referenciaNotasFecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.
Facturación prevista / porcentajes (0)
%DescripciónFactura asociadaFecha previstaMontoEstadoNotas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.
Registros de proyecto unidos
IDCódigoNombreClienteEmpresaEstado
80(C) DANICA114. (CERRADO)PLC DANICAVENTOSELECTFINALIZADOAbrir individual
620PLC DANICA114. (CERRADO)PLC DANICAVENTOS_INOXFINALIZADOAbrir individual
693(C) PLC DANICA114.(CERRADO) PLC DANICAVENTOS_INTFINALIZADOAbrir individual
Facturas de venta / ventas (2)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-06-13FACTURA_VENTAVENTOSELECTFA A 00005 00000408Venta FA A 00005 00000408
Ventas
DORADA S.A$ 7.374.00680Editar
2025-06-13FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00001027Venta REM R 00001 00001027
Ventas
DORADA S.A$ 6.294.35080Editar
Facturas de compra / costos (17)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-09-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002814Pago P 00011 00002814 aplicado a FB B 00001 00000018
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COMISIONES ECHENIQUE$ 32.60480Editar
2025-04-23PAGOVENTOSELECTF 00005 00000063Pago F 00005 00000063 aplicado a FB B 00005 00000015
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
(CERRADO) LUNA JUAN MOISES$ 2.47980Editar
2025-04-23COMPRAVENTOSELECTFB B 00005 00000015Compra FB B 00005 00000015
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
(CERRADO) LUNA JUAN MOISES$ 2.47980Editar
2025-04-01PAGOVENTOSELECTF 00001 00003125Pago F 00001 00003125 aplicado a FA A 00003 00000041
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
PCSI INFORMATICA - LUCERO URDIALES LAURA SOLEDAD$ 21.00080Editar
2025-04-01COMPRAVENTOSELECTFA A 00003 00000041Compra FA A 00003 00000041
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
PCSI INFORMATICA - LUCERO URDIALES LAURA SOLEDAD$ 21.00080Editar
2025-03-26PAGOVENTOSELECTF 00001 00003161Pago F 00001 00003161 aplicado a FB B 00001 00006766
REFRIGERIO
AROMA DE CAFE$ 7.50080Editar
2025-03-26COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00006766Compra FB B 00001 00006766
REFRIGERIO
AROMA DE CAFE$ 7.50080Editar
2025-03-25PAGOVENTOSELECTF 00025 00000040Pago F 00025 00000040 aplicado a FB B 00025 00041528
REFRIGERIO
25 DE MAYO S.R.L. - SRL$ 8.35080Editar
2025-03-25PAGOVENTOSELECTF 00008 00000133Pago F 00008 00000133 aplicado a FB B 00008 00004584
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CRUZ 22 DRUGSTORE PACMAN SRL$ 6.60080Editar
2025-03-25PAGOVENTOSELECTF 00001 00003160Pago F 00001 00003160 aplicado a FB B 00001 00292217
REFRIGERIO
EST DE SERV EL CRUCE$ 8.40080Editar
2025-03-25COMPRAVENTOSELECTFB B 00025 00041528Compra FB B 00025 00041528
REFRIGERIO
25 DE MAYO S.R.L. - SRL$ 8.35080Editar
2025-03-25COMPRAVENTOSELECTFB B 00008 00004584Compra FB B 00008 00004584
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CRUZ 22 DRUGSTORE PACMAN SRL$ 6.60080Editar
2025-03-25COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00292217Compra FB B 00001 00292217
REFRIGERIO
EST DE SERV EL CRUCE$ 8.40080Editar
2025-03-23PAGOVENTOSELECTF 00001 00003158Pago F 00001 00003158 aplicado a FB B 00001 00195488
REFRIGERIO
MERCADO PAGO$ 4.65480Editar
2025-03-23COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00195488Compra FB B 00001 00195488
REFRIGERIO
MERCADO PAGO$ 4.65480Editar
2025-02-03COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000018Compra FB B 00001 00000018
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COMISIONES ECHENIQUE$ 244.55980Editar
2025-01-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00001628Pago P 00011 00001628 aplicado a FB B 00001 00000018
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COMISIONES ECHENIQUE$ 211.95580Editar
Otros movimientos (1)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-08-01COBROVENTOSELECTC 00001 00000427Cobro C 00001 00000427 aplicado a FA A 00005 00000408
Cobro cliente
DORADA S.A$ 7.374.00680Editar