349
349. (CERRADO)DESMONTAJE UVENTECH
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 6.698.711
Costos reales$ 2.624.435
Resultado$ 4.074.276
Pendiente de cobro$ 6.698.711
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 349 | (CERRADO)DESMONTAJE UVENTECH | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 202 | (C)DESMONTAJE UVENTE | 349. (CERRADO)DESMONTAJE UVENTECH | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000508 | Venta FA A 00005 00000508 Ventas | UVENTECH | $ 6.698.711 | 202 | Editar |
Facturas de compra / costos (29)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003867 | Pago P 00011 00003867 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 152.598 | 202 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001448 | Pago P 00001 00001448 aplicado a FA A 00017 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 6.573 | 202 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001448 | Pago P 00001 00001448 aplicado a FA A 00017 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 67.900 | 202 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003836 | Pago P 00011 00003836 aplicado a FA A 00017 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 38.497 | 202 | Editar |
| 2026-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00017 00000010 | Pago F 00017 00000010 aplicado a FB B 00017 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 56.600 | 202 | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00017 00000002 | Compra FB B 00017 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 56.600 | 202 | Editar |
| 2026-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00017 00000008 | Pago F 00017 00000008 aplicado a FB B 00017 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 56.600 | 202 | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00017 00000004 | Compra FB B 00017 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 56.600 | 202 | Editar |
| 2026-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004122 | Pago P 00011 00004122 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 1.564.402 | 202 | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 1.717.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001372 | Pago P 00001 00001372 aplicado a FB B 00001 00000034 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000034 | Compra FB B 00001 00000034 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000185 | Pago F 00007 00000185 aplicado a FB B 00007 00010640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | $ 15.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003811 | Pago F 00001 00003811 aplicado a FB B 00001 00008841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | IOMAQ SA | $ 12.954 | 202 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003810 | Pago F 00001 00003810 aplicado a FA A 00001 00025009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | IOMAQ SA | $ 29.311 | 202 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 00010640 | Compra FB B 00007 00010640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | $ 15.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00008841 | Compra FB B 00001 00008841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | IOMAQ SA | $ 12.954 | 202 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00025009 | Compra FA A 00001 00025009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | IOMAQ SA | $ 29.311 | 202 | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001371 | Pago P 00001 00001371 aplicado a FB B 00001 00000033 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000033 | Compra FB B 00001 00000033 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00000103 | Compra FA A 00017 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 6.573 | 202 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00000102 | Compra FA A 00017 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 67.900 | 202 | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003745 | Pago P 00011 00003745 aplicado a FB B 00001 00000072 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 156.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00017 00000101 | Compra FA A 00017 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 38.497 | 202 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000072 | Compra FB B 00001 00000072 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 156.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001337 | Pago P 00001 00001337 aplicado a FB B 00001 00000030 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 182.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000030 | Compra FB B 00001 00000030 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 182.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003668 | Pago P 00011 00003668 aplicado a FB B 00001 00000071 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 182.000 | 202 | Editar |
| 2026-03-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000071 | Compra FB B 00001 00000071 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 182.000 | 202 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000537 | Cobro C 00001 00000537 aplicado a FA A 00005 00000508 Cobro cliente | UVENTECH | $ 6.698.711 | 202 | Editar |
