349
349. 349. (CERRADO)DESMONTAJE UVENTECH
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 6.698.711
Costos realesUSD 2.624.435
ResultadoUSD 4.074.276
Pendiente de cobroUSD 6.698.711
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 234.455
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 80.385
Ganancias estimada 25%
$ 1.018.569
Total estimado
$ 1.333.408
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 2
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| El movimiento no tiene código de proyecto. | ERROR | SIN_PROYECTO |
| El movimiento no tiene código de proyecto. | ERROR | SIN_PROYECTO |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000508 | A | Venta FA A 00005 00000508 Ventas | UVENTECH | USD 6.698.711 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (29)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003867 | B | Pago P 00011 00003867 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | USD 152.598 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001448 | A | Pago P 00001 00001448 aplicado a FA A 00017 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 6.573 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001448 | A | Pago P 00001 00001448 aplicado a FA A 00017 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 67.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003836 | A | Pago P 00011 00003836 aplicado a FA A 00017 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 38.497 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00017 00000010 | B | Pago F 00017 00000010 aplicado a FB B 00017 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 56.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00017 00000002 | B | Compra FB B 00017 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 56.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00017 00000008 | B | Pago F 00017 00000008 aplicado a FB B 00017 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 56.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00017 00000004 | B | Compra FB B 00017 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 56.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004122 | B | Pago P 00011 00004122 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | USD 1.564.402 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000005 | B | Compra FB B 00001 00000005 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | USD 1.717.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001372 | B | Pago P 00001 00001372 aplicado a FB B 00001 00000034 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000034 | B | Compra FB B 00001 00000034 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000185 | B | Pago F 00007 00000185 aplicado a FB B 00007 00010640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | USD 15.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003811 | B | Pago F 00001 00003811 aplicado a FB B 00001 00008841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | IOMAQ SA | USD 12.954 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003810 | A | Pago F 00001 00003810 aplicado a FA A 00001 00025009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | IOMAQ SA | USD 29.311 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 00010640 | B | Compra FB B 00007 00010640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | USD 15.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00008841 | B | Compra FB B 00001 00008841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | IOMAQ SA | USD 12.954 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00025009 | A | Compra FA A 00001 00025009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | IOMAQ SA | USD 29.311 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001371 | B | Pago P 00001 00001371 aplicado a FB B 00001 00000033 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000033 | B | Compra FB B 00001 00000033 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00000103 | A | Compra FA A 00017 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 6.573 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00000102 | A | Compra FA A 00017 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 67.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003745 | B | Pago P 00011 00003745 aplicado a FB B 00001 00000072 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 156.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00017 00000101 | A | Compra FA A 00017 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 38.497 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000072 | B | Compra FB B 00001 00000072 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 156.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001337 | B | Pago P 00001 00001337 aplicado a FB B 00001 00000030 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 182.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000030 | B | Compra FB B 00001 00000030 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 182.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003668 | B | Pago P 00011 00003668 aplicado a FB B 00001 00000071 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 182.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000071 | B | Compra FB B 00001 00000071 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 182.000 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000537 | A | Cobro C 00001 00000537 aplicado a FA A 00005 00000508 Cobro cliente | UVENTECH | USD 6.698.711 | CONFIRMADO | Editar |
