337
337. (CERRADO)MONTAJE ABBOT
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 13.427.976
Costos reales$ 2.811.511
Resultado$ 10.616.465
Pendiente de cobro$ 13.427.976
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 337 | MONTAJE ABBOT | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 236 | (C)MONTAJE ABBOT | 337. (CERRADO)MONTAJE ABBOT | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 607 | MONTAJE ABBOT (C) | 337. (CERRADO)MONTAJE ABBOT | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 782 | MONTAJE ABBOT(C) | 337. MONTAJE ABBOT(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (8)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000096 | Venta FA A 00005 00000096 Ventas | UVENTECH | $ 5.379.616 | 607 | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000117 | Venta REM R 00001 00000117 Ventas | UVENTECH | $ 5.379.625 | 607 | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001148 | Venta REM R 00001 00001148 Ventas | UVENTECH | $ 2.535.773 | 236 | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000482 | Venta FA A 00005 00000482 Ventas | UVENTECH | $ 2.535.773 | 236 | Editar |
| 2025-12-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000093 | Venta FA A 00005 00000093 Ventas | UVENTECH | $ 5.512.587 | 607 | Editar |
| 2025-12-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000111 | Venta REM R 00001 00000111 Ventas | UVENTECH | $ 5.512.581 | 607 | Editar |
| 2025-12-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000110 | Venta REM R 00001 00000110 Ventas | UVENTECH | $ 5.512.596 | 607 | Editar |
| 2025-12-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PRE P 00001 00000464 | Venta PRE P 00001 00000464 Ventas | UVENTECH | $ 11.025.177 | 607 | Editar |
Facturas de compra / costos (15)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003525 | Pago P 00011 00003525 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 1.240.000 | 236 | Editar |
| 2026-02-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003526 | Pago P 00011 00003526 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 1.240.000 | 236 | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 2.480.000 | 236 | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003436 | Pago P 00011 00003436 aplicado a FB B 00001 00000062 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 236 | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000062 | Compra FB B 00001 00000062 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 236 | Editar |
| 2026-01-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001727 | Pago F 00001 00001727 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 109.052 | 782 | Editar |
| 2026-01-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 109.052 | 782 | Editar |
| 2026-01-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000205 | Pago F 00002 00000205 aplicado a FA A 00002 00007032 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Ferreteria y Buloneria Industrial | $ 12.411 | 236 | Editar |
| 2026-01-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000204 | Pago F 00002 00000204 aplicado a FA A 00002 00007030 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Ferreteria y Buloneria Industrial | $ 38.445 | 236 | Editar |
| 2026-01-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00007032 | Compra FA A 00002 00007032 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Ferreteria y Buloneria Industrial | $ 12.411 | 236 | Editar |
| 2026-01-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00007030 | Compra FA A 00002 00007030 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Ferreteria y Buloneria Industrial | $ 38.445 | 236 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001717 | Pago F 00001 00001717 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 110.592 | 782 | Editar |
| 2026-01-12 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001742 | Pago F 00001 00001742 aplicado a FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 9.376 | 782 | Editar |
| 2026-01-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 110.226 | 782 | Editar |
| 2026-01-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 9.376 | 782 | Editar |
Otros movimientos (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000517 | Cobro C 00001 00000517 aplicado a FA A 00005 00000482 Cobro cliente | UVENTECH | $ 2.535.773 | 236 | Editar |
| 2026-03-12 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000099 | Cobro C 00011 00000099 aplicado a FA A 00005 00000096 Cobro cliente | UVENTECH | $ 5.379.616 | 607 | Editar |
| 2025-12-29 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000092 | Cobro C 00001 00000092 aplicado a FA A 00005 00000093 Cobro cliente | UVENTECH | $ 5.512.587 | 607 | Editar |
