288
288. (CERRADO)TEXTURAS SOPRIN
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 115.193.034
Costos reales$ 2.079.387
Resultado$ 113.113.647
Pendiente de cobro$ 115.193.034
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | (C)TEXTURAS SOPRIN | 288. (CERRADO)TEXTURAS SOPRIN | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 661 | TEXTURAS SOPRIN | 288. (CERRADO)TEXTURAS SOPRIN | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 809 | TEXTURAS SOPRIN(C) | 288. TEXTURAS SOPRIN(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000057 | Venta FX X 00005 00000057 Ventas | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | $ 115.193.034 | 809 | Editar |
Facturas de compra / costos (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000143 | Pago P 00001 00000143 aplicado a FB B 00001 00000003 Pago proveedor | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 4.484.687 | 809 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 2.079.387 | 809 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000140 | Cobro C 00001 00000140 aplicado a FX X 00005 00000057 Cobro cliente | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | $ 91.025.836 | 809 | Editar |
