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101

101. (CERRADO) TERPOL REPARACION

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: VENTOSELECT, VENTOS_INOX, VENTOS_INT ● Moneda: ARS, USD ● Registros unidos: 3 ● FINALIZADO

⚑ Hitos de facturación

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Hito%EstadoFacturaFecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
FechaTítuloDescripciónAcciones
Sin actualizaciones cargadas.
Documentación del proyecto (0)
TipoTítuloArchivo / referenciaNotasFecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.
Facturación prevista / porcentajes (0)
%DescripciónFactura asociadaFecha previstaMontoEstadoNotas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.
Registros de proyecto unidos
IDCódigoNombreClienteEmpresaEstado
146(C) TERPOL REPARACIO101.(CERRADO) TERPOL REPARACIONVENTOSELECTFINALIZADOAbrir individual
459(C)TERPOL REPARACION101. (CERRADO) TERPOL REPARACIONVENTOS_INOXFINALIZADOAbrir individual
697(C) TERPOL REPARAC101.(CERRADO) TERPOL REPARACIONVENTOS_INTFINALIZADOAbrir individual
Facturas de venta / ventas (2)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-04-03FACTURA_VENTAVENTOSELECTFA A 00005 00000385Venta FA A 00005 00000385
Ventas
DISAL S.A.$ 5.098.528146Editar
2025-03-12FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00000965Venta REM R 00001 00000965
Ventas
DISAL S.A.$ 5.098.528146Editar
Facturas de compra / costos (2)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-07-08COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000028Compra FB B 00001 00000028
Compras
COMISIONES ECHENIQUE$ 104.250146Editar
2025-04-11PAGOVENTOSELECTP 00011 00002006Pago P 00011 00002006 aplicado a FB B 00001 00000028
Pago proveedor
COMISIONES ECHENIQUE$ 104.250146Editar
Otros movimientos (1)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-06-19COBROVENTOSELECTC 00001 00000412Cobro C 00001 00000412 aplicado a FA A 00005 00000385
Cobro cliente
DISAL S.A.$ 5.098.528146Editar