071
071. (CERRADO) HUEVO DANICA ELECTRICA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 3.649.333
Costos reales$ 0
Resultado$ 3.649.333
Pendiente de cobro$ 3.649.333
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | (C) HUEVO DANICA ELE | 071.(CERRADO) HUEVO DANICA ELECTRICA | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 448 | (C)HUEVO DANICA ELEC | 071.(CERRADO) HUEVO DANICA ELECTRICA | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 760 | HUEVO DANICA ELECTRI | 071. (CERRADO) HUEVO DANICA ELECTRICA | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000370 | Venta FA A 00005 00000370 Ventas | DORADA S.A | $ 3.649.333 | 95 | Editar |
Facturas de compra / costos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000320 | Pago P 00001 00000320 aplicado a FB B 01014 00095522 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 59757 | $ 156.446 | 448 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000364 | Cobro C 00001 00000364 aplicado a FA A 00005 00000370 Cobro cliente | DORADA S.A | $ 3.649.333 | 95 | Editar |
