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033

033. ASISTENCIA TECNICA (VM)

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: VENTOSELECT, VENTOS_INOX ● Moneda: ARS, USD ● Registros unidos: 4 ● COMPARTIDO

⚑ Hitos de facturación

Ver todos los hitos ›
Hito%EstadoFacturaFecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
FechaTítuloDescripciónAcciones
Sin actualizaciones cargadas.
Documentación del proyecto (0)
TipoTítuloArchivo / referenciaNotasFecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.
Facturación prevista / porcentajes (0)
%DescripciónFactura asociadaFecha previstaMontoEstadoNotas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.
Registros de proyecto unidos
IDCódigoNombreClienteEmpresaEstado
15033ASISTENCIA TECNICA (VM)VENTOSELECTFINALIZADOAbrir individual
44341LATITUD 33VENTOS_INOXFINALIZADOAbrir individual
285ASIST TECNICA VM033. ASISTENCIA TECNICA (VM)VENTOSELECTEN_EJECUCIONAbrir individual
488ASISTENCIA TEC VM033. ASISTENCIA TECNICA (VM)VENTOS_INOXEN_EJECUCIONAbrir individual
Facturas de venta / ventas (7)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-02-21FACTURA_VENTAVENTOSELECTFA A 00005 00000378Venta FA A 00005 00000378
Ventas
ARCOR S.A.I.C.$ 343.671285Editar
2025-02-21FACTURA_VENTAVENTOSELECTFA A 00005 00000377Venta FA A 00005 00000377
Ventas
ARCOR S.A.I.C.$ 887.150285Editar
2025-02-07FACTURA_VENTAVENTOSELECTFA A 00005 00000373Venta FA A 00005 00000373
Ventas
ARCOR S.A.I.C.$ 1.283.800285Editar
2025-01-20FACTURA_VENTAVENTOSELECTFCE A 00005 00000077Venta FCE A 00005 00000077
Ventas
ARCOR S.A.I.C.$ 5.964.692285Editar
2025-01-17FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00000946Venta REM R 00001 00000946
Ventas
ARCOR S.A.I.C.$ 1.283.800285Editar
2025-01-17FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00000945Venta REM R 00001 00000945
Ventas
ARCOR S.A.I.C.$ 1.328.096285Editar
2025-01-06FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00000931Venta REM R 00001 00000931
Ventas
BAGLEY ARGENTINA SA$ 986.658285Editar
Facturas de compra / costos (23)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2026-03-05PAGOVENTOSELECTP 00011 00003604Pago P 00011 00003604 aplicado a FB B 00001 00000003
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIAS JORGE LUIS$ 42.000285Editar
2026-02-16COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIAS JORGE LUIS$ 42.000285Editar
2026-01-15PAGOVENTOSELECTP 00011 00003379Pago P 00011 00003379 aplicado a FA A 00005 00019514
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
EL LINIERS ELECTRONICA S.A.$ 13.265285Editar
2026-01-15COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00019514Compra FA A 00005 00019514
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
EL LINIERS ELECTRONICA S.A.$ 13.265285Editar
2025-04-17PAGOVENTOSELECTP 00011 00002039Pago P 00011 00002039 aplicado a FB B 00001 00000303
REFRIGERIO
COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS$ 63.523285Editar
2025-04-11PAGOVENTOSELECTP 00011 00001992Pago P 00011 00001992 aplicado a FA A 00004 00107893
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA$ 526.344285Editar
2025-04-08COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000303Compra FB B 00001 00000303
REFRIGERIO
COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS$ 63.523285Editar
2025-03-28PAGOVENTOS_INOXF 00010 00000003Pago F 00010 00000003 aplicado a FA A 00010 00000261
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MARTINEZ RAMIRO ALBERTO$ 69.883488Editar
2025-03-28PAGOVENTOS_INOXF 00010 00000004Pago F 00010 00000004 aplicado a FB B 00010 00000261
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MARTINEZ RAMIRO ALBERTO$ 3.730488Editar
2025-03-28PAGOVENTOS_INOXF 00005 00000032Pago F 00005 00000032 aplicado a FA A 00005 00203138
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
Ansal Refrigeracion SA$ 68.524488Editar
2025-03-28COMPRAVENTOS_INOXFA A 00010 00000261Compra FA A 00010 00000261
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MARTINEZ RAMIRO ALBERTO$ 69.883488Editar
2025-03-28COMPRAVENTOS_INOXFB B 00010 00000261Compra FB B 00010 00000261
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MARTINEZ RAMIRO ALBERTO$ 3.730488Editar
2025-03-28COMPRAVENTOS_INOXFA A 00005 00203138Compra FA A 00005 00203138
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
Ansal Refrigeracion SA$ 68.524488Editar
2025-03-14PAGOVENTOSELECTP 00011 00001876Pago P 00011 00001876 aplicado a FA A 00006 00012843
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 5.074285Editar
2025-02-10PAGOVENTOSELECTP 00011 00001769Pago P 00011 00001769 aplicado a FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
MOTO MANUEL$ 40.000285Editar
2025-02-10COMPRAVENTOSELECTFA A 00004 00107893Compra FA A 00004 00107893
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA$ 526.344285Editar
2025-02-10COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
MOTO MANUEL$ 40.000285Editar
2025-01-28PAGOVENTOSELECTF 00009 00000028Pago F 00009 00000028 aplicado a FA A 00009 00009619
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
QUIMICA DUPUY$ 27.500285Editar
2025-01-28PAGOVENTOSELECTF 00007 00000137Pago F 00007 00000137 aplicado a FA A 00007 00002899
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MANZUR RAMON JAVIER$ 32.232285Editar
2025-01-28COMPRAVENTOSELECTFA A 00009 00009619Compra FA A 00009 00009619
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
QUIMICA DUPUY$ 27.500285Editar
2025-01-28COMPRAVENTOSELECTFA A 00007 00002899Compra FA A 00007 00002899
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MANZUR RAMON JAVIER$ 32.232285Editar
2025-01-28COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00012843Compra FA A 00006 00012843
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 5.074285Editar
2025-01-11PAGOVENTOSELECTP 00011 00001645Pago P 00011 00001645 aplicado a FB B 00001 01131224
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
GERARDO COBO FERRETERIA ARENALES$ 7.200285Editar
Otros movimientos (5)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-04-22COBROVENTOSELECTC 00001 00000390Cobro C 00001 00000390 aplicado a FA A 00005 00000378
Cobro cliente
ARCOR S.A.I.C.$ 343.671285Editar
2025-04-22COBROVENTOSELECTC 00001 00000390Cobro C 00001 00000390 aplicado a FA A 00005 00000377
Cobro cliente
ARCOR S.A.I.C.$ 887.150285Editar
2025-04-03COBROVENTOSELECTC 00001 00000385Cobro C 00001 00000385 aplicado a FA A 00005 00000373
Cobro cliente
ARCOR S.A.I.C.$ 1.283.800285Editar
2025-03-18COBROVENTOSELECTC 00001 00000376Cobro C 00001 00000376 aplicado a FCE A 00005 00000077
Cobro cliente
ARCOR S.A.I.C.$ 5.964.692285Editar
2025-01-07COBROVENTOSELECTC 00001 00000358Cobro C 00001 00000358 aplicado a FA A 00005 00000346
Cobro cliente
BAGLEY ARGENTINA SA$ 218.115285Editar