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129

129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINA

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: Ventoselect SRL ● Moneda: ARS, USD ● Registros unidos: 2 ● FINALIZADO

⚑ Hitos de facturación

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Hito%EstadoFacturaFecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
FechaTítuloDescripciónAcciones
Sin actualizaciones cargadas.
Documentación del proyecto (0)
TipoTítuloArchivo / referenciaNotasFecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.
Facturación prevista / porcentajes (0)
%DescripciónFactura asociadaFecha previstaMontoEstadoNotas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.
Registros de proyecto unidos
IDCódigoNombreClienteEmpresaEstado
20129CAÑERIA PACHE ARGENTINAVENTOSELECTFINALIZADOAbrir individual
177(C)CAÑERIAS PACHE AR129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINAVENTOSELECTFINALIZADOAbrir individual
Facturas de venta / ventas (6)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-10-14FACTURA_VENTAVENTOSELECTNC B 00001 00000004Venta NC B 00001 00000004
Ventas
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ -110.885.092177Editar
2025-10-04FACTURA_VENTAVENTOSELECTNC B 00001 00000002Venta NC B 00001 00000002
Ventas
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ -38.236.337177Editar
2025-10-02FACTURA_VENTAVENTOSELECTFE E 00005 00000007Venta FE E 00005 00000007
Ventas
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ 94.238.925177Editar
2025-06-25FACTURA_VENTAVENTOSELECTFE E 00005 00000003Venta FE E 00005 00000003
Ventas
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ 11.669.280177Editar
2025-06-25FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00001040Venta REM R 00001 00001040
Ventas
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ 10.115.000177Editar
2025-05-15FACTURA_VENTAVENTOSELECTFB B 00009 00000016Venta FB B 00009 00000016
Ventas
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ 57.500.703177Editar
Facturas de compra / costos (375)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2026-01-21PAGOVENTOSELECTP 00011 00003472Pago P 00011 00003472 aplicado a FB B 00001 00000001
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
iincumplimiento de permiso de embarque$ 28.690177Editar
2026-01-21COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
iincumplimiento de permiso de embarque$ 28.690177Editar
2026-01-16PAGOVENTOSELECTP 00011 00003397Pago P 00011 00003397 aplicado a FA A 00003 00358769
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
Jab Comercio Exterior y Aduana SRL$ 884.971177Editar
2026-01-15PAGOVENTOS_INOXP 00001 00001176Pago P 00001 00001176 aplicado a FA A 01001 00599959
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 61.984177Editar
2026-01-15PAGOVENTOS_INOXP 00001 00001175Pago P 00001 00001175 aplicado a FA A 00002 00015957
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIES SRL$ 188.276177Editar
2025-12-23PAGOVENTOSELECTF 00001 00003709Pago F 00001 00003709 aplicado a FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
JESUS GONZALEZ$ 204.142177Editar
2025-12-23COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
JESUS GONZALEZ$ 204.142177Editar
2025-12-22PAGOVENTOSELECTP 00011 00003309Pago P 00011 00003309 aplicado a FB B 00001 00000816
VIATICOS Y MOVILIDAD
BUQUEBUS$ 167.901177Editar
2025-12-22PAGOVENTOSELECTP 00011 00003308Pago P 00011 00003308 aplicado a FB B 00001 00000006
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA10.COM$ 129.561177Editar
2025-12-22PAGOVENTOSELECTP 00011 00003307Pago P 00011 00003307 aplicado a FB B 00001 00000005
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA10.COM$ 155.474177Editar
2025-12-20PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000422Pago F 00001 00000422 aplicado a FB B 00001 00739180
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 24.173177Editar
2025-12-20COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00739180Compra FB B 00001 00739180
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 24.173177Editar
2025-12-19PAGOVENTOS_INTF 00001 00001687Pago F 00001 00001687 aplicado a FA A 00001 00151844
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL$ 785.565177Editar
2025-12-19COMPRAVENTOS_INTFA A 00001 00151844Compra FA A 00001 00151844
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL$ 785.565177Editar
2025-12-19PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000421Pago F 00001 00000421 aplicado a FB B 00001 00628475
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 20.036177Editar
2025-12-19PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000420Pago F 00001 00000420 aplicado a FB B 00001 00612525
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 17.902177Editar
2025-12-19PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000419Pago F 00001 00000419 aplicado a FB B 00001 00644510
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 12.185177Editar
2025-12-19COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00644510Compra FB B 00001 00644510
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 12.185177Editar
2025-12-19COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00628475Compra FB B 00001 00628475
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 20.036177Editar
2025-12-19COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00612525Compra FB B 00001 00612525
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 17.902177Editar
2025-12-19COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000816Compra FB B 00001 00000816
VIATICOS Y MOVILIDAD
BUQUEBUS$ 167.901177Editar
2025-12-19COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000006Compra FB B 00001 00000006
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA10.COM$ 129.561177Editar
2025-12-19COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000005Compra FB B 00001 00000005
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA10.COM$ 155.474177Editar
2025-12-18PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000418Pago F 00001 00000418 aplicado a FB B 00001 00479355
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.477177Editar
2025-12-18COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00479355Compra FB B 00001 00479355
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.477177Editar
2025-12-17PAGOVENTOS_INTF 00001 00001715Pago F 00001 00001715 aplicado a FB B 00001 00000005
VIATICOS Y MOVILIDAD
RESTO HOTEL BAHAMAS$ 66.150177Editar
2025-12-17PAGOVENTOS_INTF 00001 00001714Pago F 00001 00001714 aplicado a FB B 00001 00000001
LIMPIEZA Y DESINFECCION
LA LAVANDERIA URUGUAY$ 23.850177Editar
2025-12-17PAGOVENTOS_INTF 00001 00001713Pago F 00001 00001713 aplicado a FB B 00001 00000003
VIATICOS Y MOVILIDAD
DELI POINT URUGUAY$ 57.285177Editar
2025-12-17COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000005Compra FB B 00001 00000005
VIATICOS Y MOVILIDAD
RESTO HOTEL BAHAMAS$ 66.150177Editar
2025-12-17COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
VIATICOS Y MOVILIDAD
DELI POINT URUGUAY$ 57.285177Editar
2025-12-17COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
LIMPIEZA Y DESINFECCION
LA LAVANDERIA URUGUAY$ 23.850177Editar
2025-12-17PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000417Pago F 00001 00000417 aplicado a FB B 00001 00901547
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 30.703177Editar
2025-12-17PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000416Pago F 00001 00000416 aplicado a FB B 00001 00596278
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.419177Editar
2025-12-17COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00901547Compra FB B 00001 00901547
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 30.703177Editar
2025-12-17COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00596278Compra FB B 00001 00596278
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.419177Editar
2025-12-17COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00015957Compra FA A 00002 00015957
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIES SRL$ 188.276177Editar
2025-12-16PAGOVENTOS_INTF 00001 00001712Pago F 00001 00001712 aplicado a FB B 00001 00000004
VIATICOS Y MOVILIDAD
RESTO HOTEL BAHAMAS$ 93.660177Editar
2025-12-16PAGOVENTOS_INTF 00001 00001710Pago F 00001 00001710 aplicado a FB B 00001 00000002
VIATICOS Y MOVILIDAD
DELI POINT URUGUAY$ 48.930177Editar
2025-12-16COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000004Compra FB B 00001 00000004
VIATICOS Y MOVILIDAD
RESTO HOTEL BAHAMAS$ 93.660177Editar
2025-12-16COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
VIATICOS Y MOVILIDAD
DELI POINT URUGUAY$ 48.930177Editar
2025-12-16PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000415Pago F 00001 00000415 aplicado a FB B 00001 00584019
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.658177Editar
2025-12-16PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000414Pago F 00001 00000414 aplicado a FB B 00001 00639153
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 77.133177Editar
2025-12-16PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000413Pago F 00001 00000413 aplicado a FB B 00001 00736115
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 78.988177Editar
2025-12-16PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000412Pago F 00001 00000412 aplicado a FB B 00001 00492326
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.501177Editar
2025-12-16PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000411Pago F 00001 00000411 aplicado a FB B 00001 00475659
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.110177Editar
2025-12-16COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00736115Compra FB B 00001 00736115
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 78.988177Editar
2025-12-16COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00639153Compra FB B 00001 00639153
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 77.133177Editar
2025-12-16COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00584019Compra FB B 00001 00584019
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.658177Editar
2025-12-16COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00492326Compra FB B 00001 00492326
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.501177Editar
2025-12-16COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00475659Compra FB B 00001 00475659
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.110177Editar
2025-12-15PAGOVENTOS_INTF 00001 00001709Pago F 00001 00001709 aplicado a FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
DELI POINT URUGUAY$ 35.091177Editar
2025-12-15COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
DELI POINT URUGUAY$ 35.091177Editar
2025-12-15PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000410Pago F 00001 00000410 aplicado a FB B 00001 00067337
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.395177Editar
2025-12-15COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00067337Compra FB B 00001 00067337
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 11.395177Editar
2025-12-15COMPRAVENTOS_INOXFA A 01001 00599959Compra FA A 01001 00599959
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 61.984177Editar
2025-12-14PAGOVENTOS_INTF 00001 00001707Pago F 00001 00001707 aplicado a FB B 00001 00000003
VIATICOS Y MOVILIDAD
RESTO HOTEL BAHAMAS$ 115.152177Editar
2025-12-14COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
VIATICOS Y MOVILIDAD
RESTO HOTEL BAHAMAS$ 115.152177Editar
2025-12-14PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000409Pago F 00001 00000409 aplicado a FB B 00001 00240601
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 19.905177Editar
2025-12-14PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000408Pago F 00001 00000408 aplicado a FB B 00001 00636163
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 12.076177Editar
2025-12-14COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00636163Compra FB B 00001 00636163
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 12.076177Editar
2025-12-14COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00240601Compra FB B 00001 00240601
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 19.905177Editar
2025-12-13PAGOVENTOS_INTF 00001 00001706Pago F 00001 00001706 aplicado a FB B 00001 00000002
VIATICOS Y MOVILIDAD
RESTO HOTEL BAHAMAS$ 7.702177Editar
2025-12-13PAGOVENTOS_INTF 00001 00001705Pago F 00001 00001705 aplicado a FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
GEANT RESTAURANT URUGUAY$ 33.322177Editar
2025-12-13COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
VIATICOS Y MOVILIDAD
RESTO HOTEL BAHAMAS$ 7.702177Editar
2025-12-13COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
GEANT RESTAURANT URUGUAY$ 33.322177Editar
2025-12-13PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000407Pago F 00001 00000407 aplicado a FB B 00001 00642021
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 12.957177Editar
2025-12-13PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000406Pago F 00001 00000406 aplicado a FB B 00001 00885108
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 13.031177Editar
2025-12-13PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000405Pago F 00001 00000405 aplicado a FB B 00001 00785455
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 12.752177Editar
2025-12-13COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00885108Compra FB B 00001 00885108
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 13.031177Editar
2025-12-13COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00785455Compra FB B 00001 00785455
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 12.752177Editar
2025-12-13COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00642021Compra FB B 00001 00642021
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 12.957177Editar
2025-12-11PAGOVENTOS_INTF 00001 00001683Pago F 00001 00001683 aplicado a FB B 00001 00000004
VIATICOS Y MOVILIDAD
JETSMART$ 324.452177Editar
2025-12-11PAGOVENTOS_INTF 00001 00001682Pago F 00001 00001682 aplicado a FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
SKY AIRLINES$ 406.696177Editar
2025-12-11COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000004Compra FB B 00001 00000004
VIATICOS Y MOVILIDAD
JETSMART$ 324.452177Editar
2025-12-11COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
SKY AIRLINES$ 406.696177Editar
2025-11-20PAGOVENTOSELECTP 00011 00003186Pago P 00011 00003186 aplicado a FA A 00003 00356596
Pago proveedor
Jab Comercio Exterior y Aduana SRL$ 569.501177Editar
2025-11-19PAGOVENTOS_INOXP 00001 00001070Pago P 00001 00001070 aplicado a ND A 01006 00002520
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 174.780177Editar
2025-11-14PAGOVENTOS_INTF 00001 00001663Pago F 00001 00001663 aplicado a FB B 00001 00000001
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FISCHER MONTAJES URUGUAY$ 3.421.990177Editar
2025-11-14COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FISCHER MONTAJES URUGUAY$ 3.421.990177Editar
2025-10-23PAGOVENTOS_INOXF 00002 00000080Pago F 00002 00000080 aplicado a FB B 00002 00454713
VIATICOS Y MOVILIDAD
MERCADO PAGO$ 2.086177Editar
2025-10-23COMPRAVENTOS_INOXFB B 00002 00454713Compra FB B 00002 00454713
VIATICOS Y MOVILIDAD
MERCADO PAGO$ 2.086177Editar
2025-10-22COMPRAVENTOSELECTFA A 00003 00358769Compra FA A 00003 00358769
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
Jab Comercio Exterior y Aduana SRL$ 1.284.971177Editar
2025-10-18PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000386Pago F 00001 00000386 aplicado a FB B 00001 00006051
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 28.529177Editar
2025-10-18PAGOVENTOS_INOXF 00001 00000385Pago F 00001 00000385 aplicado a FB B 00001 00002826
VIATICOS Y MOVILIDAD
AEROLINEAS SUCURSAL$ 21.000177Editar
2025-10-18COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00006051Compra FB B 00001 00006051
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER VIAJES$ 28.529177Editar
2025-10-18COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00002826Compra FB B 00001 00002826
VIATICOS Y MOVILIDAD
AEROLINEAS SUCURSAL$ 21.000177Editar
2025-10-17PAGOVENTOS_INTF 00001 00001766Pago F 00001 00001766 aplicado a FB B 00001 00000007
VIATICOS Y MOVILIDAD
VIATICOS JUANI$ 27.844177Editar
2025-10-17PAGOVENTOS_INTF 00001 00001659Pago F 00001 00001659 aplicado a FB B 00001 00000005
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER URUGUAY$ 55.509177Editar
2025-10-17PAGOVENTOS_INTF 00001 00001658Pago F 00001 00001658 aplicado a FB B 00001 00000004
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER URUGUAY$ 2.718177Editar
2025-10-17PAGOVENTOS_INTF 00001 00001657Pago F 00001 00001657 aplicado a FB B 00001 00000003
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER URUGUAY$ 27.606177Editar
2025-10-17COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000007Compra FB B 00001 00000007
VIATICOS Y MOVILIDAD
VIATICOS JUANI$ 27.844177Editar
2025-10-17COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000005Compra FB B 00001 00000005
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER URUGUAY$ 55.509177Editar
2025-10-17COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000004Compra FB B 00001 00000004
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER URUGUAY$ 2.718177Editar
2025-10-17COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER URUGUAY$ 27.606177Editar
2025-10-17PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000983Pago P 00001 00000983 aplicado a FA A 00020 00112240
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TRANSPORTES BRECCIA SRL$ 82.762177Editar
2025-10-17PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000981Pago P 00001 00000981 aplicado a FA A 00007 00002351
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECSA SA$ 37.802177Editar
2025-10-17PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000979Pago P 00001 00000979 aplicado a FA A 00002 00015555
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIES SRL$ 94.501177Editar
2025-10-17PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000978Pago P 00001 00000978 aplicado a FA A 01014 00101987
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 147.560177Editar
2025-10-16PAGOVENTOS_INTF 00001 00001656Pago F 00001 00001656 aplicado a FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL$ 8.687177Editar
2025-10-16PAGOVENTOS_INTF 00001 00001655Pago F 00001 00001655 aplicado a FB B 00001 00000002
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER URUGUAY$ 52.550177Editar
2025-10-16PAGOVENTOS_INTF 00001 00001648Pago F 00001 00001648 aplicado a FB B 00103 00059701
VIATICOS Y MOVILIDAD
DESPEGAR$ 185.733177Editar
2025-10-16COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000008Compra FB B 00001 00000008
VIATICOS Y MOVILIDAD
VIATICOS JUANI$ 56.945177Editar
2025-10-16COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000006Compra FB B 00001 00000006
VIATICOS Y MOVILIDAD
VIATICOS JUANI$ 14.504177Editar
2025-10-16COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
VIATICOS Y MOVILIDAD
UBER URUGUAY$ 52.550177Editar
2025-10-16COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL$ 8.687177Editar
2025-10-16COMPRAVENTOS_INTFB B 00103 00059701Compra FB B 00103 00059701
VIATICOS Y MOVILIDAD
DESPEGAR$ 185.733177Editar
2025-10-16PAGOVENTOSELECTP 00011 00003009Pago P 00011 00003009 aplicado a FA A 00005 00006085
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
(CERRADO) LUNA JUAN MOISES$ 60.500177Editar
2025-10-15PAGOVENTOS_INOXF 00010 00000018Pago F 00010 00000018 aplicado a FB B 00010 00000006
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA 10 SA$ 88.700177Editar
2025-10-15COMPRAVENTOS_INOXFB B 00010 00000006Compra FB B 00010 00000006
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA 10 SA$ 88.700177Editar
2025-10-14PAGOVENTOS_INTF 00001 00001598Pago F 00001 00001598 aplicado a FB B 00001 00000009
VIATICOS Y MOVILIDAD
AIRBNB HOSPEDAJES$ 60.066177Editar
2025-10-14PAGOVENTOS_INTF 00001 00001651Pago F 00001 00001651 aplicado a FB B 00001 00150615
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL$ 92.300177Editar
2025-10-14COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000009Compra FB B 00001 00000009
VIATICOS Y MOVILIDAD
AIRBNB HOSPEDAJES$ 60.066177Editar
2025-10-14COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00150615Compra FB B 00001 00150615
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL$ 92.300177Editar
2025-10-14PAGOVENTOSELECTP 00011 00003003Pago P 00011 00003003 aplicado a FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
viaticos dani$ 50.000177Editar
2025-10-14COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
VIATICOS Y MOVILIDAD
viaticos dani$ 50.000177Editar
2025-10-13PAGOVENTOS_INTF 00004 00000014Pago F 00004 00000014 aplicado a FB B 00004 00000008
VIATICOS Y MOVILIDAD
BUQUEBUS$ 396.435177Editar
2025-10-13COMPRAVENTOS_INTFB B 00004 00000008Compra FB B 00004 00000008
VIATICOS Y MOVILIDAD
BUQUEBUS$ 396.435177Editar
2025-10-08PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000960Pago P 00001 00000960 aplicado a ND A 01006 00002499
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 126.280177Editar
2025-10-08PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000960Pago P 00001 00000960 aplicado a ND A 01006 00002489
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 50.904177Editar
2025-10-08PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000953Pago P 00001 00000953 aplicado a FA A 01014 00101987
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 37.773177Editar
2025-10-03PAGOVENTOSELECTP 00011 00002950Pago P 00011 00002950 aplicado a FA A 00003 00358769
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
Jab Comercio Exterior y Aduana SRL$ 400.000177Editar
2025-10-02PAGOVENTOS_INOXF 00005 00000040Pago F 00005 00000040 aplicado a FA A 00005 00005663
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
BACA - LOGISTICA CUYO SAS$ 23.929177Editar
2025-10-02COMPRAVENTOS_INOXFA A 00005 00005663Compra FA A 00005 00005663
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
BACA - LOGISTICA CUYO SAS$ 23.929177Editar
2025-10-02COMPRAVENTOS_INOXND A 01006 00002520Compra ND A 01006 00002520
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 174.780177Editar
2025-10-01PAGOVENTOS_INOXF 09284 00000002Pago F 09284 00000002 aplicado a FA A 09284 00004642
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIA CARGO - ENCOMIENDAS$ 15.000177Editar
2025-10-01PAGOVENTOS_INOXF 09284 00000001Pago F 09284 00000001 aplicado a FA A 09284 00004641
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIA CARGO - ENCOMIENDAS$ 15.000177Editar
2025-10-01COMPRAVENTOS_INOXFA A 09284 00004642Compra FA A 09284 00004642
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIA CARGO - ENCOMIENDAS$ 15.000177Editar
2025-10-01COMPRAVENTOS_INOXFA A 09284 00004641Compra FA A 09284 00004641
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIA CARGO - ENCOMIENDAS$ 15.000177Editar
2025-10-01PAGOVENTOSELECTP 00011 00002936Pago P 00011 00002936 aplicado a FB B 00001 00000087
VIATICOS Y MOVILIDAD
PABLO MOTO$ 18.000177Editar
2025-09-30PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000928Pago P 00001 00000928 aplicado a FA A 00004 00000212
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VAIERETTI EDUARDO LUIS$ 1.318.900177Editar
2025-09-30COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000087Compra FB B 00001 00000087
VIATICOS Y MOVILIDAD
PABLO MOTO$ 18.000177Editar
2025-09-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000910Pago P 00001 00000910 aplicado a FA A 00006 00011406
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 184.234177Editar
2025-09-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000909Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00008 00000652
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 43.314177Editar
2025-09-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000909Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00008 00000567
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 170.000177Editar
2025-09-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000909Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000600
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 18.959177Editar
2025-09-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000909Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000207
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 38.100177Editar
2025-09-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000909Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000124
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 38.000177Editar
2025-09-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000909Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000123
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 25.600177Editar
2025-09-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000909Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000122
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 38.100177Editar
2025-09-23PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000904Pago P 00001 00000904 aplicado a FA A 01014 00101987
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 675.035177Editar
2025-09-23PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000904Pago P 00001 00000904 aplicado a FA A 01014 00101984
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 243.677177Editar
2025-09-23PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000904Pago P 00001 00000904 aplicado a FA A 01014 00101800
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 197.321177Editar
2025-09-23PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000904Pago P 00001 00000904 aplicado a FA A 01006 00989353
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 3.878.805177Editar
2025-09-23PAGOVENTOSELECTP 00011 00002895Pago P 00011 00002895 aplicado a FB B 00001 00000086
VIATICOS Y MOVILIDAD
PABLO MOTO$ 18.000177Editar
2025-09-19PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000895Pago P 00001 00000895 aplicado a FB B 00001 00000022
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000887Pago P 00001 00000887 aplicado a FA A 01014 00101398
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 424.230177Editar
2025-09-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000887Pago P 00001 00000887 aplicado a FA A 01014 00101384
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 1.058.455177Editar
2025-09-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000890Pago P 00001 00000890 aplicado a FA A 00001 00000877
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS$ 1.781.120177Editar
2025-09-18COMPRAVENTOS_INOXND A 01006 00002499Compra ND A 01006 00002499
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 126.280177Editar
2025-09-18COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000086Compra FB B 00001 00000086
VIATICOS Y MOVILIDAD
PABLO MOTO$ 18.000177Editar
2025-09-17PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000872Pago P 00001 00000872 aplicado a FA A 00007 00020497
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL$ 597.695177Editar
2025-09-17PAGOVENTOSELECTP 00011 00002873Pago P 00011 00002873 aplicado a FA A 00004 00022209
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
KROM ARGENTINA S.A.$ 222.630177Editar
2025-09-15COMPRAVENTOS_INOXFA A 00020 00112240Compra FA A 00020 00112240
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TRANSPORTES BRECCIA SRL$ 82.762177Editar
2025-09-15COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000022Compra FB B 00001 00000022
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-15PAGOVENTOSELECTP 00011 00002870Pago P 00011 00002870 aplicado a NC A 00004 00001592
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
KROM ARGENTINA S.A.$ -218.102177Editar
2025-09-15PAGOVENTOSELECTP 00011 00002870Pago P 00011 00002870 aplicado a FA A 00004 00022192
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
KROM ARGENTINA S.A.$ 218.102177Editar
2025-09-15COMPRAVENTOSELECTFA A 00004 00022209Compra FA A 00004 00022209
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
KROM ARGENTINA S.A.$ 222.630177Editar
2025-09-15COMPRAVENTOSELECTNC A 00004 00001592Compra NC A 00004 00001592
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
KROM ARGENTINA S.A.$ -218.102177Editar
2025-09-12PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000866Pago P 00001 00000866 aplicado a FA A 00020 00111493
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TRANSPORTES BRECCIA SRL$ 73.702177Editar
2025-09-12PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000862Pago P 00001 00000862 aplicado a FB B 00001 00000020
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-12PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000861Pago P 00001 00000861 aplicado a FB B 00001 00000019
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-12PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000860Pago P 00001 00000860 aplicado a FB B 00001 00000010
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-09-12COMPRAVENTOS_INOXFA A 00007 00020497Compra FA A 00007 00020497
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL$ 597.695177Editar
2025-09-12PAGOVENTOSELECTP 00011 00002854Pago P 00011 00002854 aplicado a FA A 00010 00003303
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA 10 SA$ 6.149177Editar
2025-09-12PAGOVENTOSELECTP 00011 00002854Pago P 00011 00002854 aplicado a FA A 00010 00003302
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA 10 SA$ 63.760177Editar
2025-09-11PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000841Pago P 00001 00000841 aplicado a FA A 01006 00983974
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 1.685.838177Editar
2025-09-11COMPRAVENTOS_INOXND A 01006 00002489Compra ND A 01006 00002489
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 50.904177Editar
2025-09-11COMPRAVENTOS_INOXFA A 01014 00101987Compra FA A 01014 00101987
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 860.369177Editar
2025-09-11COMPRAVENTOS_INOXFA A 01014 00101984Compra FA A 01014 00101984
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 243.677177Editar
2025-09-11COMPRAVENTOS_INOXFA A 01006 00989353Compra FA A 01006 00989353
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 3.878.805177Editar
2025-09-11PAGOVENTOSELECTP 00011 00002828Pago P 00011 00002828 aplicado a FA A 00002 00011828
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TECTOOL SA$ 47.574177Editar
2025-09-11COMPRAVENTOSELECTFA A 00002 00011828Compra FA A 00002 00011828
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TECTOOL SA$ 47.574177Editar
2025-09-11COMPRAVENTOSELECTFA A 00004 00022192Compra FA A 00004 00022192
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
KROM ARGENTINA S.A.$ 218.102177Editar
2025-09-09PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000837Pago P 00001 00000837 aplicado a FA A 01014 00101147
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 674.478177Editar
2025-09-09PAGOVENTOSELECTF 00002 00000168Pago F 00002 00000168 aplicado a FA A 00002 00011824
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TECTOOL SA$ 47.574177Editar
2025-09-09COMPRAVENTOSELECTFA A 00002 00011824Compra FA A 00002 00011824
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TECTOOL SA$ 47.574177Editar
2025-09-08COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000020Compra FB B 00001 00000020
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-08COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000019Compra FB B 00001 00000019
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-08COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000010Compra FB B 00001 00000010
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-09-05PAGOVENTOSELECTP 00011 00002801Pago P 00011 00002801 aplicado a FB B 00001 00000009
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-05PAGOVENTOSELECTP 00011 00002800Pago P 00011 00002800 aplicado a FB B 00001 00000008
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-05PAGOVENTOSELECTP 00011 00002799Pago P 00011 00002799 aplicado a FB B 00001 00000004
HONORARIOS
CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI$ 250.000177Editar
2025-09-04COMPRAVENTOS_INOXFA A 00004 00000212Compra FA A 00004 00000212
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VAIERETTI EDUARDO LUIS$ 1.318.900177Editar
2025-09-03PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000822Pago P 00001 00000822 aplicado a FB B 00001 00000008
VIATICOS Y MOVILIDAD
VIATICOS EQUIPO DANI$ 100.000177Editar
2025-09-02COMPRAVENTOS_INOXFA A 01014 00101800Compra FA A 01014 00101800
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 197.321177Editar
2025-09-01COMPRAVENTOS_INOXFA A 00007 00002351Compra FA A 00007 00002351
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECSA SA$ 37.802177Editar
2025-09-01COMPRAVENTOS_INOXFA A 00001 00000877Compra FA A 00001 00000877
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS$ 1.781.120177Editar
2025-09-01COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000008Compra FB B 00001 00000008
VIATICOS Y MOVILIDAD
VIATICOS EQUIPO DANI$ 100.000177Editar
2025-09-01COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000009Compra FB B 00001 00000009
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-01COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000008Compra FB B 00001 00000008
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-09-01COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000004Compra FB B 00001 00000004
HONORARIOS
CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI$ 250.000177Editar
2025-08-29COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00000207Compra FA A 00002 00000207
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 38.100177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000791Pago P 00001 00000791 aplicado a FB B 00001 00000017
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000791Pago P 00001 00000791 aplicado a FB B 00001 00000014
Pago proveedor
JUNIORS CONTRATADOS$ 30.000177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000790Pago P 00001 00000790 aplicado a FB B 00001 00000018
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000790Pago P 00001 00000790 aplicado a FB B 00001 00000013
Pago proveedor
JUNIORS CONTRATADOS$ 30.000177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000789Pago P 00001 00000789 aplicado a FB B 00001 00000009
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 305.000177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000788Pago P 00001 00000788 aplicado a FA A 00006 00011161
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 137.101177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000788Pago P 00001 00000788 aplicado a FA A 00006 00011139
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 186.186177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000792Pago P 00001 00000792 aplicado a FA A 00010 00017597
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TRANSPORTES BRECCIA SRL$ 1.494.266177Editar
2025-08-28PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000786Pago P 00001 00000786 aplicado a FA A 00010 00059607
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ACEROS ACONCAGUA SA$ 826.265177Editar
2025-08-28COMPRAVENTOS_INOXFA A 00006 00011406Compra FA A 00006 00011406
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 184.234177Editar
2025-08-28COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000017Compra FB B 00001 00000017
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-28COMPRAVENTOSELECTFA A 00003 00356596Compra FA A 00003 00356596
Compras
Jab Comercio Exterior y Aduana SRL$ 1.369.501177Editar
2025-08-27PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000784Pago P 00001 00000784 aplicado a FA A 00007 00002095
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECSA SA$ 31.392177Editar
2025-08-27COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00015555Compra FA A 00002 00015555
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIES SRL$ 94.501177Editar
2025-08-26PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000771Pago P 00001 00000771 aplicado a ND A 01006 00002416
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 309.557177Editar
2025-08-26PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000771Pago P 00001 00000771 aplicado a ND A 01006 00002401
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 256.410177Editar
2025-08-26PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000769Pago P 00001 00000769 aplicado a FA A 00001 00000850
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS$ 1.314.060177Editar
2025-08-25COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000018Compra FB B 00001 00000018
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-25COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000009Compra FB B 00001 00000009
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 305.000177Editar
2025-08-22PAGOVENTOS_INTF 00001 00001478Pago F 00001 00001478 aplicado a FB B 00001 00000003
ALQUILERES
HOTEL EL NEVADO MENDOZA$ 83.498177Editar
2025-08-22PAGOVENTOS_INTF 00001 00001426Pago F 00001 00001426 aplicado a FB B 00001 00000005
VIATICOS Y MOVILIDAD
FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA$ 13.073177Editar
2025-08-22COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
ALQUILERES
HOTEL EL NEVADO MENDOZA$ 83.498177Editar
2025-08-22COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000005Compra FB B 00001 00000005
VIATICOS Y MOVILIDAD
FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA$ 13.073177Editar
2025-08-22PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000764Pago P 00001 00000764 aplicado a FB B 00001 00000015
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 120.000177Editar
2025-08-22PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000768Pago P 00001 00000768 aplicado a FB B 00001 00000008
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-08-21PAGOVENTOS_INTF 00001 00001425Pago F 00001 00001425 aplicado a FB B 00001 00000002
ALQUILERES
HOTEL EL NEVADO MENDOZA$ 84.192177Editar
2025-08-21PAGOVENTOS_INTF 00001 00001424Pago F 00001 00001424 aplicado a FB B 00001 00000004
VIATICOS Y MOVILIDAD
FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA$ 132.204177Editar
2025-08-21COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
ALQUILERES
HOTEL EL NEVADO MENDOZA$ 84.192177Editar
2025-08-21COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000004Compra FB B 00001 00000004
VIATICOS Y MOVILIDAD
FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA$ 132.204177Editar
2025-08-20PAGOVENTOSELECTP 00011 00002698Pago P 00011 00002698 aplicado a FB B 00001 00000003
REFRIGERIO
viandas mendoza kiosco omar$ 145.000177Editar
2025-08-20PAGOVENTOSELECTP 00011 00002692Pago P 00011 00002692 aplicado a FC C 00003 00004232
VIATICOS Y MOVILIDAD
Uruguay Transporte SRL - ROLANDO$ 497.280177Editar
2025-08-20COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00006085Compra FA A 00005 00006085
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
(CERRADO) LUNA JUAN MOISES$ 60.500177Editar
2025-08-18COMPRAVENTOS_INOXFA A 00020 00111493Compra FA A 00020 00111493
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TRANSPORTES BRECCIA SRL$ 73.702177Editar
2025-08-18COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000008Compra FB B 00001 00000008
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-08-18COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000014Compra FB B 00001 00000014
Compras
JUNIORS CONTRATADOS$ 30.000177Editar
2025-08-18COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000013Compra FB B 00001 00000013
Compras
JUNIORS CONTRATADOS$ 30.000177Editar
2025-08-18COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000015Compra FB B 00001 00000015
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 120.000177Editar
2025-08-15PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000754Pago P 00001 00000754 aplicado a FA A 00006 00014441
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 54.146177Editar
2025-08-15PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000752Pago P 00001 00000752 aplicado a FA A 00002 00015394
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIES SRL$ 202.403177Editar
2025-08-15COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00000122Compra FA A 00002 00000122
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 38.100177Editar
2025-08-15COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00000124Compra FA A 00002 00000124
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 38.000177Editar
2025-08-15COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00000123Compra FA A 00002 00000123
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 25.600177Editar
2025-08-15PAGOVENTOSELECTP 00011 00002676Pago P 00011 00002676 aplicado a FB B 00001 00000007
Pago proveedor
JUNIORS CONTATADOS$ 90.000177Editar
2025-08-15PAGOVENTOSELECTP 00011 00002675Pago P 00011 00002675 aplicado a FB B 00001 00000005
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-15PAGOVENTOSELECTP 00011 00002674Pago P 00011 00002674 aplicado a FB B 00001 00000003
Pago proveedor
CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI$ 250.000177Editar
2025-08-14COMPRAVENTOS_INOXFA A 00010 00017597Compra FA A 00010 00017597
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
TRANSPORTES BRECCIA SRL$ 1.494.266177Editar
2025-08-13COMPRAVENTOS_INOXFA A 01014 00101398Compra FA A 01014 00101398
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 424.230177Editar
2025-08-13PAGOVENTOSELECTP 00011 00002664Pago P 00011 00002664 aplicado a FA A 00003 00356596
Pago proveedor
Jab Comercio Exterior y Aduana SRL$ 800.000177Editar
2025-08-12COMPRAVENTOS_INOXFA A 01014 00101384Compra FA A 01014 00101384
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 1.058.455177Editar
2025-08-12COMPRAVENTOS_INOXFA A 01006 00983974Compra FA A 01006 00983974
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 1.685.838177Editar
2025-08-12PAGOVENTOSELECTF 00002 00000167Pago F 00002 00000167 aplicado a FB B 00002 00003500
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VARIOS$ 206.005177Editar
2025-08-12COMPRAVENTOSELECTFB B 00002 00003500Compra FB B 00002 00003500
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VARIOS$ 206.005177Editar
2025-08-11COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000007Compra FB B 00001 00000007
Compras
JUNIORS CONTATADOS$ 90.000177Editar
2025-08-11COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
Compras
CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI$ 250.000177Editar
2025-08-11COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000005Compra FB B 00001 00000005
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-08PAGOVENTOSELECTP 00011 00002633Pago P 00011 00002633 aplicado a FB B 00001 00000002
REFRIGERIO
viandas mendoza kiosco omar$ 185.000177Editar
2025-08-08PAGOVENTOSELECTP 00011 00002632Pago P 00011 00002632 aplicado a FB B 00001 00000003
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-08PAGOVENTOSELECTP 00011 00002631Pago P 00011 00002631 aplicado a FB B 00001 00000002
HONORARIOS
CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI$ 250.000177Editar
2025-08-08PAGOVENTOSELECTP 00011 00002649Pago P 00011 00002649 aplicado a FB B 00001 00000004
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-07PAGOVENTOS_INOXF 00010 00000009Pago F 00010 00000009 aplicado a FB B 00010 00039176
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
LIBRERIA CRECER - CUCCHIARELLI EDUARDO RAIMUNDO$ 9.200177Editar
2025-08-07COMPRAVENTOS_INOXFB B 00010 00039176Compra FB B 00010 00039176
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
LIBRERIA CRECER - CUCCHIARELLI EDUARDO RAIMUNDO$ 9.200177Editar
2025-08-06PAGOVENTOS_INTP 00001 00000176Pago P 00001 00000176 aplicado a FB B 00002 51553612
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VESON$ 18.493.068177Editar
2025-08-06PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000733Pago P 00001 00000733 aplicado a FA A 00007 00002038
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECSA SA$ 304.233177Editar
2025-08-06PAGOVENTOSELECTP 00011 00002624Pago P 00011 00002624 aplicado a FA A 00006 00014384
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 68.158177Editar
2025-08-05PAGOVENTOS_INOXF 00007 00000017Pago F 00007 00000017 aplicado a FA A 00007 00023161
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES$ 12.926177Editar
2025-08-05COMPRAVENTOS_INOXFA A 00007 00023161Compra FA A 00007 00023161
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES$ 12.926177Editar
2025-08-04COMPRAVENTOS_INOXFA A 00001 00000850Compra FA A 00001 00000850
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS$ 1.314.060177Editar
2025-08-04COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000004Compra FB B 00001 00000004
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-04COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 150.000177Editar
2025-08-04COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
HONORARIOS
CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI$ 250.000177Editar
2025-08-01PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000729Pago P 00001 00000729 aplicado a FB B 00001 00000007
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-08-01PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000728Pago P 00001 00000728 aplicado a FB B 00001 00000012
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 90.000177Editar
2025-08-01PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000727Pago P 00001 00000727 aplicado a FB B 00001 00000011
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-07-31PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000716Pago P 00001 00000716 aplicado a FA A 00001 00000839
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS$ 1.068.430177Editar
2025-07-31PAGOVENTOS_INOXF 00007 00000016Pago F 00007 00000016 aplicado a FA A 00007 00023104
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES$ 61.467177Editar
2025-07-31COMPRAVENTOS_INOXFA A 00006 00011161Compra FA A 00006 00011161
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 137.101177Editar
2025-07-31COMPRAVENTOS_INOXND A 01006 00002416Compra ND A 01006 00002416
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 309.557177Editar
2025-07-31COMPRAVENTOS_INOXFA A 01014 00101147Compra FA A 01014 00101147
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 674.478177Editar
2025-07-31COMPRAVENTOS_INOXFA A 00008 00000652Compra FA A 00008 00000652
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 43.314177Editar
2025-07-31COMPRAVENTOS_INOXFA A 00007 00023104Compra FA A 00007 00023104
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES$ 61.467177Editar
2025-07-31COMPRAVENTOSELECTFA A 00010 00003303Compra FA A 00010 00003303
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA 10 SA$ 6.149177Editar
2025-07-31COMPRAVENTOSELECTFA A 00010 00003302Compra FA A 00010 00003302
VIATICOS Y MOVILIDAD
PLATAFORMA 10 SA$ 63.760177Editar
2025-07-30COMPRAVENTOS_INOXFA A 00006 00011139Compra FA A 00006 00011139
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 186.186177Editar
2025-07-28COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000012Compra FB B 00001 00000012
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 90.000177Editar
2025-07-28COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000011Compra FB B 00001 00000011
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-07-28COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000007Compra FB B 00001 00000007
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-07-27COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
REFRIGERIO
viandas mendoza kiosco omar$ 145.000177Editar
2025-07-26COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00000600Compra FA A 00002 00000600
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 18.959177Editar
2025-07-25PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000711Pago P 00001 00000711 aplicado a FA A 00006 00014211
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 39.809177Editar
2025-07-25PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000711Pago P 00001 00000711 aplicado a FA A 00006 00014122
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 188.063177Editar
2025-07-25PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000710Pago P 00001 00000710 aplicado a FA A 00007 00001924
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECSA SA$ 85.027177Editar
2025-07-25PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000714Pago P 00001 00000714 aplicado a FB B 00001 00000010
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 276.000177Editar
2025-07-25PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000713Pago P 00001 00000713 aplicado a FB B 00001 00000009
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 126.000177Editar
2025-07-25PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000712Pago P 00001 00000712 aplicado a FB B 00001 00000006
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 310.000177Editar
2025-07-24PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000705Pago P 00001 00000705 aplicado a FA A 01006 00971778
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 1.952.928177Editar
2025-07-24COMPRAVENTOS_INOXND A 01006 00002401Compra ND A 01006 00002401
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 256.410177Editar
2025-07-24COMPRAVENTOS_INOXFA A 00007 00002095Compra FA A 00007 00002095
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECSA SA$ 31.392177Editar
2025-07-24COMPRAVENTOSELECTFC C 00003 00004232Compra FC C 00003 00004232
VIATICOS Y MOVILIDAD
Uruguay Transporte SRL - ROLANDO$ 497.280177Editar
2025-07-23COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00015394Compra FA A 00002 00015394
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIES SRL$ 202.403177Editar
2025-07-22PAGOVENTOSELECTP 00011 00002541Pago P 00011 00002541 aplicado a FA A 00002 00001792
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
INDUMAD SA$ 2.225.787177Editar
2025-07-21COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000010Compra FB B 00001 00000010
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 276.000177Editar
2025-07-21COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000009Compra FB B 00001 00000009
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 126.000177Editar
2025-07-21COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000006Compra FB B 00001 00000006
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 310.000177Editar
2025-07-21COMPRAVENTOSELECTFA A 00002 00001792Compra FA A 00002 00001792
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
INDUMAD SA$ 2.225.787177Editar
2025-07-21COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
REFRIGERIO
viandas mendoza kiosco omar$ 185.000177Editar
2025-07-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000682Pago P 00001 00000682 aplicado a FA A 01006 00971778
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 3.000.000177Editar
2025-07-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000681Pago P 00001 00000681 aplicado a FA A 01006 00972576
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 797.083177Editar
2025-07-18COMPRAVENTOS_INOXFA A 00008 00000567Compra FA A 00008 00000567
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEMAQ - Escobar Damian Edgardo$ 170.000177Editar
2025-07-18COMPRAVENTOS_INOXFA A 00010 00059607Compra FA A 00010 00059607
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ACEROS ACONCAGUA SA$ 826.265177Editar
2025-07-18COMPRAVENTOS_INOXND A 00001 00009730Compra ND A 00001 00009730
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
MAJDALANI INOX SA$ 311.841177Editar
2025-07-17PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000694Pago P 00001 00000694 aplicado a FA A 00085 00056043
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
andres merino$ 482.557177Editar
2025-07-17PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000688Pago P 00001 00000688 aplicado a ND A 00001 00009730
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
MAJDALANI INOX SA$ 311.841177Editar
2025-07-17PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000688Pago P 00001 00000688 aplicado a FA A 00009 00041663
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MAJDALANI INOX SA$ 5.368.116177Editar
2025-07-17COMPRAVENTOS_INOXFA A 00085 00056043Compra FA A 00085 00056043
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
andres merino$ 482.557177Editar
2025-07-15COMPRAVENTOS_INOXFA A 00007 00002038Compra FA A 00007 00002038
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECSA SA$ 304.233177Editar
2025-07-08COMPRAVENTOS_INOXFA A 00006 00014441Compra FA A 00006 00014441
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 54.146177Editar
2025-07-08PAGOVENTOSELECTP 00011 00002442Pago P 00011 00002442 aplicado a FA A 00002 00001787
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
INDUMAD SA$ 1.104.338177Editar
2025-07-04COMPRAVENTOS_INOXFA A 00001 00000839Compra FA A 00001 00000839
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS$ 1.068.430177Editar
2025-07-03PAGOVENTOSELECTP 00011 00002378Pago P 00011 00002378 aplicado a FA A 00008 00000529
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ESCOBAR DAMIAN EDGARDO$ 1.498.000177Editar
2025-07-03COMPRAVENTOSELECTFA A 00002 00001787Compra FA A 00002 00001787
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
INDUMAD SA$ 1.104.338177Editar
2025-07-03COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00014384Compra FA A 00006 00014384
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 68.158177Editar
2025-07-02COMPRAVENTOSELECTFA A 00008 00000529Compra FA A 00008 00000529
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ESCOBAR DAMIAN EDGARDO$ 1.498.000177Editar
2025-06-29PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000647Pago P 00001 00000647 aplicado a FB B 00001 00000005
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-06-29PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000646Pago P 00001 00000646 aplicado a FB B 00001 00000002
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-06-24COMPRAVENTOS_INOXFA A 00007 00001924Compra FA A 00007 00001924
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECSA SA$ 85.027177Editar
2025-06-23COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000005Compra FB B 00001 00000005
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-06-23COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-06-19COMPRAVENTOS_INOXFA A 00006 00014211Compra FA A 00006 00014211
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 39.809177Editar
2025-06-18PAGOVENTOS_INOXF 00004 00000015Pago F 00004 00000015 aplicado a FA A 00004 00015469
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEWALT - MENDOZA SRL$ 92.943177Editar
2025-06-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000641Pago P 00001 00000641 aplicado a FB B 00001 00000001
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-06-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000640Pago P 00001 00000640 aplicado a FB B 00001 00000004
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-06-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000639Pago P 00001 00000639 aplicado a FB B 00001 00000003
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-06-18PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000624Pago P 00001 00000624 aplicado a FA A 00002 00015133
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIES SRL$ 766.236177Editar
2025-06-18COMPRAVENTOS_INOXFA A 00004 00015469Compra FA A 00004 00015469
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
DEWALT - MENDOZA SRL$ 92.943177Editar
2025-06-16COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
HONORARIOS
OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI$ 250.000177Editar
2025-06-16COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000004Compra FB B 00001 00000004
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-06-16COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000003Compra FB B 00001 00000003
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-06-13PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000618Pago P 00001 00000618 aplicado a FB B 00001 00000002
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-06-13PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000617Pago P 00001 00000617 aplicado a FB B 00001 00000001
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 120.000177Editar
2025-06-13PAGOVENTOSELECTP 00011 00002303Pago P 00011 00002303 aplicado a FB B 00001 00000001
HONORARIOS
CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI$ 250.000177Editar
2025-06-13COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
HONORARIOS
CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI$ 250.000177Editar
2025-06-10COMPRAVENTOS_INOXFA A 00006 00014122Compra FA A 00006 00014122
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
OXI MAX SRL$ 188.063177Editar
2025-06-09PAGOVENTOS_INOXF 00009 00000010Pago F 00009 00000010 aplicado a FA A 00009 00006568
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA$ 20.000177Editar
2025-06-09COMPRAVENTOS_INOXFA A 00009 00006568Compra FA A 00009 00006568
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA$ 20.000177Editar
2025-06-09COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 150.000177Editar
2025-06-09COMPRAVENTOS_INOXFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
HONORARIOS
JUNIORS CONTRATADOS$ 120.000177Editar
2025-06-08PAGOVENTOS_INOXF 00015 00000001Pago F 00015 00000001 aplicado a FB B 00015 00056119
VIATICOS Y MOVILIDAD
PAN AMERICAN ENERGY SL S. ARG$ 30.000177Editar
2025-06-08COMPRAVENTOS_INOXFB B 00015 00056119Compra FB B 00015 00056119
VIATICOS Y MOVILIDAD
PAN AMERICAN ENERGY SL S. ARG$ 30.000177Editar
2025-06-06PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000592Pago P 00001 00000592 aplicado a FA A 00009 00041663
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MAJDALANI INOX SA$ 5.544.002177Editar
2025-06-06COMPRAVENTOS_INOXFA A 01006 00972576Compra FA A 01006 00972576
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 797.083177Editar
2025-06-06COMPRAVENTOS_INOXFA A 00009 00041663Compra FA A 00009 00041663
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MAJDALANI INOX SA$ 10.912.119177Editar
2025-06-06PAGOVENTOSELECTF 00001 00003241Pago F 00001 00003241 aplicado a FB B 00001 00000002
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 90.000177Editar
2025-06-06PAGOVENTOSELECTF 00001 00003240Pago F 00001 00003240 aplicado a FB B 00001 00000001
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 90.000177Editar
2025-06-06COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000002Compra FB B 00001 00000002
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 90.000177Editar
2025-06-06COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000001Compra FB B 00001 00000001
HONORARIOS
JUNIORS CONTATADOS$ 90.000177Editar
2025-06-03COMPRAVENTOS_INOXFA A 01006 00971778Compra FA A 01006 00971778
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323$ 4.952.928177Editar
2025-05-31PAGOVENTOS_INTF 00006 00000040Pago F 00006 00000040 aplicado a FB B 00006 00000050
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
impuestos caja marcelo$ 8.295177Editar
2025-05-31PAGOVENTOS_INTF 00001 00001321Pago F 00001 00001321 aplicado a FB B 00001 00000088
HONORARIOS
MARCELO CHU$ 685.946177Editar
2025-05-31PAGOVENTOS_INTF 00006 00000039Pago F 00006 00000039 aplicado a FB B 00006 00000049
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
impuestos caja marcelo$ 18.856177Editar
2025-05-31PAGOVENTOS_INTF 00001 00001320Pago F 00001 00001320 aplicado a FB B 00001 00000087
HONORARIOS
MARCELO CHU$ 261.724177Editar
2025-05-31PAGOVENTOS_INTP 00001 00000169Pago P 00001 00000169 aplicado a FB B 00002 51553612
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VESON$ 6.859.458177Editar
2025-05-31PAGOVENTOS_INTP 00001 00000168Pago P 00001 00000168 aplicado a FB B 00001 02505105
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
SHANGHAI YUANAN LIQUID EQUIPAMENT$ 2.617.240177Editar
2025-05-31COMPRAVENTOS_INTFB B 00006 00000050Compra FB B 00006 00000050
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
impuestos caja marcelo$ 8.295177Editar
2025-05-31COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000088Compra FB B 00001 00000088
HONORARIOS
MARCELO CHU$ 685.946177Editar
2025-05-31COMPRAVENTOS_INTFB B 00002 51553612Compra FB B 00002 51553612
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VESON$ 23.391.140177Editar
2025-05-31COMPRAVENTOS_INTFB B 00006 00000049Compra FB B 00006 00000049
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
impuestos caja marcelo$ 18.856177Editar
2025-05-31COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000087Compra FB B 00001 00000087
HONORARIOS
MARCELO CHU$ 261.724177Editar
2025-05-30PAGOVENTOS_INTF 00001 00001319Pago F 00001 00001319 aplicado a FB B 00001 00000086
HONORARIOS
MARCELO CHU$ 927.940177Editar
2025-05-30PAGOVENTOS_INTF 00006 00000038Pago F 00006 00000038 aplicado a FB B 00006 00000048
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
impuestos caja marcelo$ 18.856177Editar
2025-05-30PAGOVENTOS_INTP 00001 00000167Pago P 00001 00000167 aplicado a FB B 00001 00250523
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VALVULAS LYSF$ 9.279.402177Editar
2025-05-30COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000086Compra FB B 00001 00000086
HONORARIOS
MARCELO CHU$ 927.940177Editar
2025-05-30COMPRAVENTOS_INTFB B 00006 00000048Compra FB B 00006 00000048
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
impuestos caja marcelo$ 18.856177Editar
2025-05-30COMPRAVENTOS_INOXFA A 00003 00044290Compra FA A 00003 00044290
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL$ 27.974177Editar
2025-05-29PAGOVENTOS_INTF 00006 00000037Pago F 00006 00000037 aplicado a FB B 00006 00000047
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
impuestos caja marcelo$ 21.423177Editar
2025-05-29COMPRAVENTOS_INTFB B 00006 00000047Compra FB B 00006 00000047
IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL
impuestos caja marcelo$ 21.423177Editar
2025-05-28COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 02505105Compra FB B 00001 02505105
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
SHANGHAI YUANAN LIQUID EQUIPAMENT$ 2.595.060177Editar
2025-05-28COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00250523Compra FB B 00001 00250523
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
VALVULAS LYSF$ 9.200.763177Editar
2025-05-27PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000571Pago P 00001 00000571 aplicado a FA A 00016 00020160
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
HIMAN ACEROS$ 3.913.691177Editar
2025-05-23COMPRAVENTOS_INOXFA A 00016 00020160Compra FA A 00016 00020160
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
HIMAN ACEROS$ 3.913.691177Editar
2025-05-19COMPRAVENTOS_INOXFA A 00002 00015133Compra FA A 00002 00015133
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ARIES SRL$ 766.236177Editar
2025-05-08PAGOVENTOS_INOXP 00001 00000672Pago P 00001 00000672 aplicado a FA A 00003 00044290
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL$ 27.974177Editar
2025-04-11PAGOVENTOS_INTF 00001 00001337Pago F 00001 00001337 aplicado a FB B 00001 00000070
Pago proveedor
IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK$ 55.000177Editar
2025-04-11COMPRAVENTOS_INTFB B 00001 00000070Compra FB B 00001 00000070
Compras
IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK$ 55.000177Editar
Otros movimientos (5)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-10-14COBROVENTOSELECTF 00005 00000006Cobro F 00005 00000006 aplicado a NC B 00001 00000004
Cobro cliente
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ -110.885.092177Editar
2025-10-14COBROVENTOSELECTC 00001 00000462Cobro C 00001 00000462 aplicado a NC B 00001 00000002
Cobro cliente
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ -38.236.337177Editar
2025-10-14COBROVENTOSELECTC 00001 00000462Cobro C 00001 00000462 aplicado a FE E 00005 00000007
Cobro cliente
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ 38.236.337177Editar
2025-10-14COBROVENTOSELECTC 00001 00000463Cobro C 00001 00000463 aplicado a FE E 00005 00000007
Cobro cliente
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ 56.002.588177Editar
2025-05-14COBROVENTOSELECTC 00001 00000402Cobro C 00001 00000402 aplicado a FB B 00009 00000016
Cobro cliente
F. Pache Industrial y Comercial S.A$ 57.500.703177Editar