284
284. 284. (CERRADO)COCINA DORINKA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 8.097.925
Costos reales$ 2.433.826
Resultado$ 5.664.099
Pendiente de cobro$ 8.097.925
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 283.427
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 97.175
Ganancias estimada 25%
$ 1.416.025
Total estimado
$ 1.796.627
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000093 | C | Venta FCE A 00005 00000093 Ventas | DORINKA S.R.L. | $ 8.097.925 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001091 | Venta REM R 00001 00001091 Ventas | DORINKA S.R.L. | $ 8.097.925 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-08-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000907 | Venta PRE P 00001 00000907 Ventas | DORINKA S.R.L. | $ 8.217.594 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (20)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000092 | B | Pago F 00004 00000092 aplicado a ND B 00004 00032992 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUSELL SRL | $ 19.327 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000009 | A | Compra FA A 00004 00000009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | UA DJ - Asensio Ulises German | $ 157.998 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-07 | COMPRA | VENTOSELECT | ND B 00004 00032992 | B | Compra ND B 00004 00032992 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUSELL SRL | $ 19.327 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000094 | A | Pago F 00004 00000094 aplicado a FA A 00004 00000009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | UA DJ - Asensio Ulises German | $ 157.998 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002939 | A | Pago P 00011 00002939 aplicado a FA A 00018 00092546 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROPELBA SA | $ 67.919 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002939 | A | Pago P 00011 00002939 aplicado a FA A 00018 00092486 GASTOS ADMINISTRATIVOS | ELECTROPELBA SA | $ 218.188 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002905 | A | Pago P 00011 00002905 aplicado a FA A 00004 00032992 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUSELL SRL | $ 210.989 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | A | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012803 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 146.223 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | A | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012736 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 396.461 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | A | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012707 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 1.007.993 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002805 | B | Pago P 00011 00002805 aplicado a FB B 00001 00000085 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | $ 14.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000085 | B | Compra FB B 00001 00000085 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | $ 14.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002764 | A | Pago P 00011 00002764 aplicado a FA A 00004 00025061 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TECNOSIM SA | $ 194.727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00025061 | A | Compra FA A 00004 00025061 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TECNOSIM SA | $ 194.727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012803 | A | Compra FA A 00002 00012803 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 146.223 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012736 | A | Compra FA A 00002 00012736 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 396.461 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00018 00092546 | A | Compra FA A 00018 00092546 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROPELBA SA | $ 67.919 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00032992 | A | Compra FA A 00004 00032992 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUSELL SRL | $ 210.989 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00018 00092486 | A | Compra FA A 00018 00092486 GASTOS ADMINISTRATIVOS | ELECTROPELBA SA | $ 218.188 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012707 | A | Compra FA A 00002 00012707 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 1.007.993 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000465 | C | Cobro C 00001 00000465 aplicado a FCE A 00005 00000093 Cobro cliente | DORINKA S.R.L. | $ 8.097.925 | CONFIRMADO | Editar |
